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索引號
MB1A08302/2024-31416
分類
財政
發布機構
胡市鎮
發文日期
2024年08月20日
名稱
關于胡市鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算(草案)的報告
文號
效力狀態
有效
發布日期
2024年08月20日

關于胡市鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算(草案)的報告

發布時間:2024-08-20 10:36 來源:胡市鎮

一、2023年財政預算執行情況

2023年,我鎮經濟平穩較快發展,社會事業全面進步。在此基礎上,我鎮財政預算執行情況較好,財政運行總體平穩,財政支出得到基本保障,全年財政收支預算任務基本完成。

(一)財政收入完成情況

1、一般預算收入1814.36萬元,其中預算補助638.6萬元,稅收分成86.3萬元,專項轉移支付收入236.2萬元,其他結算補助853.1萬元,包含“以錢養事”137.48萬元,村級公益49萬元,追加及補助300萬元,增人增資及喪葬撫恤366.56元。

2、基金收入48.07萬。

3、稅收收入:稅收收入分成數為86.3萬元。比上年同比增加30.94萬元。

2023年全年財政收入1862.44萬元。

(二)財政支出情況

全年完成財政總支出1862.44萬元,其中:一般預算支出1814.36萬元,基金預算支出48.07萬元,具體情況如下:

1、行政管理費支出634.73萬元。

2、財政事業費支出249.78萬元。

3、福利院事業費支出15.4萬元。

4、農技事業費支出38.74萬元。

5、畜牧事業費支出21.66萬元。

6、文化廣電事業費支出16.6萬元。

7、城維費支出(村鎮服務中心)21.18萬元。

8、民政服務12.35萬元。

9、財政服務4.6萬元。

10、村級運轉轉移支出240.57萬元。

11、村保潔員工資43.2萬元。

12、人社支出24.82萬元。

13、一事一議財政獎補支出49萬元。

14、基金支出48.07萬元。

15社區經費27.95萬元。

16、扶貧支出269.7萬元。

17、退軍站支出24.37萬元。

18、泵站支出16萬元。

19、省級民政轉移支付資金50萬元。

20、福利院污水凈化項目資金16萬元。

21、鄉鎮便民中心政務專員服務崗位經費9萬元。

22、鄉鎮殘聯工作經費4.2萬元。

23、其他資金24.52萬元。

(三)收支平衡情況

全年財政收入1862.44萬元,全年財政支出1862.44萬元,收支平衡。

二、2023年財政工作回顧

過去的一年,全鎮財稅干部緊緊圍繞年初制定的財稅總體目標,牢牢把握財稅工作重點,強化收入征管,推進改革創新,加強服務發展和理財能力建設,努力開拓財政工作的新局面。

1、強化稅收征管,確保收入穩定增長

2023年,我鎮完善財稅運行形勢分析會制度,密切跟蹤稅收收入的即時動態,及時研究解決相關財稅問題,采取有力措施,加強對重點行業、重點領域、重點稅種的監管,突出抓好均衡入庫,努力提高財政收入質量。繼續落實協稅護稅工作,確保應收盡收。同時加強非稅收入監管,規范非稅收入的收繳工作。

2、嚴格支出管理,不斷完善公共財政體系

積極推行績效目標管理,實行支出績效跟蹤問效,細化預算公開內容,落實節約措施,規范公開行為,實行支出問責,強化長效管理,確保管得嚴、控得住,切實提高財政資金使用效益。嚴格執行黨政機關厲行節約的各項規定,大力壓縮行政三公經費。強化監督檢查,合理安排和調度財政資金,進一步努力使年初財政收支預算落到實處,確保政府正常運轉。

3、明確監管范圍,加強財政資金監管力度

認真執行天門市鄉鎮財政資金監管工作機制實施方案,明確工作目標,努力打造財政資金監管長效機制,對鎮財政預算資金、項目類資金、補助類資金和村級資金等資金實施監督管理。根據不同資金性質和監管內容,重點把握信息通達、公開公示、抽查巡查三個重點監管環節,切實加強財政資金監管。

2023年,鎮財政在預算執行過程中,取得了一定的成績,支出供給基本保障,但工作中也存在一些不足和困難。主要是:受宏觀經濟形勢下行的影響,財源建設增長不快,工商稅收收入規模偏小,可用財力有限,收支預算仍需強化,過緊日子的思想和增收節支意識仍有待提高,各項工程施工和決算管理工作與上級要求存在較大的差距,工程決算送審率不高,財政管理機制還需進一步研究改善,全面實施預算績效管理。落實全過程預算績效管理要求,加強事前評估、事中審核、績效評價結果應用,把績效管理實質性內容嵌入預算管理全流程,實現預算管理和績效管理一體化推進。我們必須高度重視這些問題,認真分析研究,用創新的思路和改革的辦法,積極有效加以解決,努力開拓財政工作新局面,為我鎮經濟社會發展作貢獻。

三、2024年財政預算草案

2024年我鎮財政工作將全面貫徹黨的精神,圍繞鎮黨委、政府確定的工作目標,以經濟發展、壯大財政實力為主題,依法組織財政收入,進一步優化財政支出結構,切實保障和改善民生,統籌安排政府財力,努力保障各項重點支出,加大扶貧攻堅的資金保障,促進經濟持續健康發展、社會和諧穩定;進一步貫徹落實中央八項規定精神,嚴格控制行政運行成本,著力提升預算編制質量,提高財政科學化、精細化管理水平,為實現胡市“跨越發展,富民強鎮”提供有力的財政保障。

2024年預算編制的原則是:堅持公共財政原則,堅持深化改革原則,堅持統籌兼顧原則,堅持突出重點原則,堅持講求績效原則。2024年我鎮的財政收入預算1958萬元,其中:一般預算收1905萬元(按上年5%增長),基金預算53萬元(按上年10%增長)財政支出預算1958萬元按照收支平衡的原則,在保證政府運轉和民生的前提下,優先保證扶貧項目和鎮重點工程建設。上述預算待市鄉財政體制基數下達后作具體調整安排。

四、2024年財政工作思路

為圓滿完成2024年預算,在今后的財政工作中要按照有關政策和財務制度的要求,繼續著重抓好以下幾件事:

1、調整稅收任務,強化收入征管

2024年牢牢把握經濟發展轉型的機遇和挑戰,努力增收節支,確保預算收入任務圓滿完成,確保鎮黨委政府重點項目推進的財政支出需要;利用好財政的優惠政策,做好跟蹤服務,幫助鎮區企業做大做強。繼續加大鎮區建設,培植新的稅源。全力做好項目爭取,緩解我在經濟社會發展中所需資金的壓力。

2、積極服務“三農”,賦能推進鄉村振興

繼續加大支農力度,科學安排資金,加強農村基礎設施建設,落實好美麗鄉村建設,促進鄉村振興;加快發展公益性事業,全面推進城鄉環衛一體化進程,逐步實現公共服務均等化,切實解決與人民群眾生活密切相關的難點熱點問題,滿足廣大群眾的基本需求。繼續推進2024年民生工程實施,保證發放類資金規范及時發放,保證工程類項目資金按進度支付。此外深入開展農村人居環境整治提升,持續完善農村基礎設施,推動農村社會事業健康發展,建設宜居宜業美麗鄉村。

3、提升財政監管水平,增強監督效能

認真貫徹落實《預算法》,牢固樹立依法理財、依法行政的理念,強化財政各項管理和監督。加強項目支出預算編制,推進預算績效管理,提高預算透明度。全面落實中央八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等各項規定,嚴格管控“三公”經費等公務支出。繼續加強國庫集中支付管理,提高財政資金使用的規范性、安全性和有效性。完善政府國有資產管理,探索政府購買服務,切實發揮財政資金效益。

4、圍繞財政資金提質增效,抓好績效評估

為切實提高涉農資金使用效益,創新涉農資金管理辦法,保障涉農資金安全高效運行。一是對涉農資金進行分類管理。補貼補助類資金從政策宣傳、補貼對象摸底評議、張榜公示、信息報送和檔案管理入手,實行常態化管理;工程項目類資金從合同簽訂、施工進度、竣工驗收等各環節加強監管,做到財政有專人負責監管資金使用情況;對村集體資金繼續實行“村賬鎮管”統一核算,進一步發揮村務監督委員會作用,加大審核力度。二是圍繞提高財政資金使用效益,探索對以鄉鎮為主體實施的項目開展專項資金績效評價工作。

各位代表,2024年財政發展任務十分艱巨,我們將在鎮黨委的堅強領導下,在鎮人大的監督指導下,積極發揮財政職能作用,扎實做好財政各項工作,為建設更加美好的胡市而努力奮斗!


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